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老师,我上个月被税务稽查补缴了22年的企业所得税,当时是调增了一部分费用、还有一笔确定无需支付的应付账款。。。费用类我不用调账对吗?应付账款账务上我应该怎么做凭证呢?

2024-04-10 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-10 09:51

对的账务处理没有错,咱就不调整是这样。

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齐红老师 解答 2024-04-10 09:52

付账款你看一下,要是不用支付转到营业外收入。

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快账用户7806 追问 2024-04-10 10:00

老师,具体凭证怎么做呢?补的22年的企业所得税,我能在今年直接转到营业外收入吗

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齐红老师 解答 2024-04-10 10:02

你现在这笔钱知道不用付了,你就说现在转到营业外收入就行。

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快账用户7806 追问 2024-04-10 10:06

老师,我是补22年所的税的时候调整那笔的应付账款,现在做上个月补税的账

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齐红老师 解答 2024-04-10 10:07

那你现在是让我给你做补税的分录吗?还是什么?

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快账用户7806 追问 2024-04-10 10:10

补税分录

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齐红老师 解答 2024-04-10 10:12

 你好 : 相关分录如下: 1企业准则处理 : 补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 : 补提所得税时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款

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快账用户7806 追问 2024-04-10 10:14

我调增的的应付账款可以这么做账吗? 借;应付账款 贷;以前年度损益调整 结转: 借;以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-10 10:16

可以的,可以这样调整,可以的。

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对的账务处理没有错,咱就不调整是这样。
2024-04-10
您好,补缴了22年的企业所得税的分录写了么,更正22年年报,然后23年年报的期初数更正,24年的期初数也是更正过的,这样就好了。
2024-04-17
你好,什么原因需要调整的?
2024-04-11
你好,学员,一个月内,借贷方都有应付账款的话,不用调整了
2023-07-30
您好,补缴企业所得税,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税,借:未分配利润,贷:以前年度损益调整
2020-10-31
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