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交税分录,贷应交税费——应交增值税——销项税额 借应交税费——转出未交增值税,贷应交税费——未交增值税 借应交税费——未交增值税,贷,银行存款 老师接下来增值税的分录应该怎样写 上面的分录是上个月销售了,己经交完税了,本月退货了

2024-04-10 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 08:43

借主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 贷银行存款 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。 借未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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快账用户9951 追问 2024-04-10 11:56

转出未交增值税是什么意思

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:58

1号它是一个过渡类的科目结转的。

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快账用户9951 追问 2024-04-10 12:05

老师这样吧,我做了一个截图,这个是销售时候的增值税 老师你图中的2.6给我带到退货的分录里,

老师这样吧,我做了一个截图,这个是销售时候的增值税
老师你图中的2.6给我带到退货的分录里,
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齐红老师 解答 2024-04-10 12:07

不对呀,你退回来的应该是3.9。为什么是2.6。

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齐红老师 解答 2024-04-10 12:07

销项不应该是3.9吗 退回来的也应该是3.9。

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快账用户9951 追问 2024-04-10 12:13

销项减去进项,只交2.6

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齐红老师 解答 2024-04-10 12:13

你好,销项全部红虫 你不是全部红冲,你的应收账款能对吗? 自己想一下,你可以再手写一下看一看。

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快账用户9951 追问 2024-04-10 12:14

2.6己经交到税务局了,现在想把2.6合回来,怎样写分录

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齐红老师 解答 2024-04-10 12:16

借主营业务收入 应交税费应交增值税销项,3.9 贷银行存款 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税3.9 贷应交税费应交增值税销项3.9 借未交增值税,2.6 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2.6

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快账用户9951 追问 2024-04-10 12:38

老师贷方转出未交的2.6最后和谁冲减掉了,

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齐红老师 解答 2024-04-10 12:41

借未交增值税,2.6 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2.6 冲你上个月结转需要缴纳的增值税 差额是上个月的进项1.3

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快账用户9951 追问 2024-04-10 13:29

为什么要写一个转出未交增值税3.9呢

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齐红老师 解答 2024-04-10 13:37

销项里面有余额,他不得结转到转出未交增值税呀  上面写的那个你应该是没有懂原理呀,第一个是红冲收入,第二个是把销项结转了,没有余额, 第三个是红冲结转的增值税

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快账用户9951 追问 2024-04-10 14:34

老师借应交销项3.9这个就是冲贷方的销项吗 为什么还转出未交3.9

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齐红老师 解答 2024-04-10 14:37

为了销项没有余额,你之前确认销项的时候不也做了吗? 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税3.9 贷应交税费应交增值税销项3.9 销项在贷方因为你是红冲的呀。 红冲的销项在借方,结转的时候,他就在贷方。这个是结转销项。

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借主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 贷银行存款 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。 借未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2024-04-10
中午好,本月退货有开红字发票 借:应收账款 (负) 贷:主营业务收入 (负) 应交税费——应交增值税——销项税额 (负) 月未再把 销项和进项余额按您上面的分录结转到 应交税费——未交增值税 就可以了,这个科目贷方余额要交税,借方余额是留抵,在以后月抵扣
2024-04-10
您好,上月开发票,本月退货,正常做退货分录 借:应收账款-负数 贷:主营业务收入-负数 应交税金-应交增值税-销项税-负数
2024-04-10
先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-06-06
你好,对的是的一直有余额的。
2022-07-07
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