中午好,本月退货有开红字发票 借:应收账款 (负) 贷:主营业务收入 (负) 应交税费——应交增值税——销项税额 (负) 月未再把 销项和进项余额按您上面的分录结转到 应交税费——未交增值税 就可以了,这个科目贷方余额要交税,借方余额是留抵,在以后月抵扣
初会报名我是专科大数据与会计,报名所学专业有会计学,财务管理,其他我应该选哪个
大数据与会计选会计学还是其他
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
老师您好 2.6己经交到税务局了,现在想把2.6合回来,怎样写分录
麻烦老师写接下来的2 .6的分录,带入数字
您好,好的,我在吃饭,一会写好发上来哈
老师不着急的,
朋友您好,我一会就发哈,谢谢您的原谅
朋友您好, 结转 借:应交税金-应交增值税-销项税 3.9 贷:应交税金-应交增值税-进项税 1.3 应交税金-未交增值税 2.6 交税 借: 应交税金-未交增值税 2.6 贷:银行 2.6 您的分录分开是对的,要合在一起写是 借:应交税金-应交增值税-销项税 3.9 贷:应交税金-应交增值税-进项税 1.3 银行 2.6
老师请您给我写一个退2.6的分录
您好,好的 借:银行 2.6 贷: 应交税金-未交增值税 2.6 借:应交税金-应交增值税-销项税 -2.6 贷: 应交税金-未交增值税 -2.6