咨询
Q

老师,我1月份有一笔360的服务费,1月份抵扣了,然后2月份收款方说品目开错,然后红冲重新开具了一张,1月抵扣了,2月忘记又重复抵扣了,这个月税也已经交了,我该怎么补缴税款,凭证怎么做,税务上怎么操作?

2024-04-09 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 13:53

把多抵扣的转出来就行了。借成本费用待进项税额转出。

头像
快账用户2218 追问 2024-04-09 14:17

电子税务局要怎么操作呢?

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 14:21

开红字发票对应的已经抵扣的填写增值税表2进项转出。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
把多抵扣的转出来就行了。借成本费用待进项税额转出。
2024-04-09
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
先红冲原来的销售分录,然后按正确的金额做销售分录即可
2022-04-06
对的,是的,是这么做的。
2023-08-09
三月份做未开具发票申报 四月份红冲无票收入然后做开发票的 多交的税款在预缴里面 或者申请退回
2019-09-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×