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老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧

2024-04-09 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-09 13:27

你好,不用更正23年第四季度的报表 按照未取得发票的做调增,填写在调整表第30行的其他

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你好,不用更正23年第四季度的报表 按照未取得发票的做调增,填写在调整表第30行的其他
2024-04-09
对的,是的,分开填写的。
2023-05-04
你好,如果能反结账的话,最好还是反结账去修改比较方便。
2024-04-12
你好,同学 不用更正申报的,23年度汇算清缴按照正确的即可的
2024-05-22
不可以的,第四季度的和年汇算清缴的利润表需要是一样的。你有些没有入账的成本,应该是减少你的利润才对,你怎么会增加你的利润?
2023-01-31
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