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老师你好,我们现在有两个公司,一个是设备公司,一个餐饮公司,现在他们两个签合同,就是设备公司给餐饮公司供货,然后餐饮公司对外销售设备,这个设备公司是不是需要给餐饮公司开发票?餐饮公司的增值税申报表只有服务列,是不是还要去变更经营范围

2024-04-08 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 16:05

你好,是的需要给餐饮公司开票;餐饮公司如果销售设备的情况下,需要变更经营范围

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快账用户9354 追问 2024-04-08 16:13

购买原材料价款是4551.98,税款是45.54,价税合计是4597.50,银行存款支付了4643(包含了增值税部分),这个分录怎么写?是一张普通发票

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:14

您好,借:原材料4597.5 借:其他应收款 贷:银行存款4643 为什么支付的钱和发票金额不一致的?

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快账用户9354 追问 2024-04-08 16:18

额外承担了增值税部分,是不是差额计营业外支出,所得税不能税前扣除,要调增

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:21

您好,是的,计入到营业外支出借款

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快账用户9354 追问 2024-04-08 16:24

如果作为购买方收客户额外承担的增值税是咋整分录

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:27

您好,借:原材料4597.5 借:营业外支出 贷:银行存款4643

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快账用户9354 追问 2024-04-08 16:27

如果作为购买方收客户额外承担的增值税是咋整分录

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:31

您好,就是我发给你的分录的嗯。

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:32

您好,对方承担,就没有营业外支出。不需要入账到营业外支出

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快账用户9354 追问 2024-04-08 16:36

哈哈 ,写错了,是销售方,是不是应该把额外收的增值税做营业外收入

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:36

您好,是的,是这样理解的

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快账用户9354 追问 2024-04-08 16:38

如果合同约定的价款是不含税价格,卖方支付的增值税,在销售方就正常做账对吗

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:45

您好,是的,是这样理解的

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快账用户9354 追问 2024-04-08 17:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-08 17:27

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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是需要增加范围,你要经常销售就要增加范围。
2024-04-08
你好,餐饮是采购方,不需要变更经营范围
2024-04-08
你好,是的需要给餐饮公司开票;餐饮公司如果销售设备的情况下,需要变更经营范围
2024-04-08
那咱实际是购买餐饮设备是不那开餐饮服务就不对?
2024-01-23
你好,那A和B公司之间可以签订合同,发生往来业务
2024-03-24
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