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您好老师我小规模公司开票系统里是按1个点开的,那增值税季度申报的时候下面本期免税就得填3个点的税额对吗,还是按实际销售额填写呀

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您好老师我小规模公司开票系统里是按1个点开的,那增值税季度申报的时候下面本期免税就得填3个点的税额对吗,还是按实际销售额填写呀
2024-04-08 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-08 15:24

您好,系统就是按3%你们不用交税话就不用管

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您好,系统就是按3%你们不用交税话就不用管
2024-04-08
按不含税金额直接填报,未开票收入按1%换算
2024-10-12
你好,填在第10栏小微企业免税销售额一栏。本季度有未超过30万的无票销售收入其他不用填写了,
2020-10-13
你好,各地税局处理不一样,请联系当地税局处理。有的地方是直接按含税金额/1.01计算销售收入
2023-04-12
你好是的,忽略这个差异就可以。
2021-01-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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