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您好,请问享受企业招用重点群体抵免增值税的优惠政策,增值税申报表具体应该怎么填写?只需要在减免税申报明细表里填数据是吗?期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额这几项分别应该怎么填?谢谢!

2024-04-08 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-08 14:49

你好,主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你一年能抵扣多少?这个月需要缴纳的增值税是多少?

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快账用户5900 追问 2024-04-08 14:52

我们能享受这个政策的时间从23年11月开始,之前没享受过,那本期应抵减税额是填5个月能抵扣的总数吗?然后本期发生额填这次要交的增值税是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-08 14:53

这个不能跨年 只能填写当年

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齐红老师 解答 2024-04-08 14:53

本期发生额你可以填写一年的实际抵扣金额和主表。这里填写你需要抵扣的。

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快账用户5900 追问 2024-04-08 14:54

哦,那本期应抵减额填按政策应该能抵多少,本期发生额就是这次要交的增值税金额,期初余额无数据,对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-08 14:55

可以的,可以这么做的。

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快账用户5900 追问 2024-04-08 14:58

好的,如果本期实际抵减额小于应抵减额,这个差额部分可以结转到下个季度继续抵减吗?

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快账用户5900 追问 2024-04-08 14:59

到年底没抵完的可以抵所得税,如果还有剩就不能结转到下年了是吗

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齐红老师 解答 2024-04-08 14:59

可以 下一个季度的可以

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快账用户5900 追问 2024-04-08 15:00

嗯嗯,下季度申报时期初余额就可以写这次没抵完的余额部分,对吧?

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:03

是的对的是的对的。

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你好,主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你一年能抵扣多少?这个月需要缴纳的增值税是多少?
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你好,一般期初是0.本期实际抵减税额是本期不含税金额*2%
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您好,这个的话是属于  期初余额不写,本期发生额100  实际抵减100,期末余额0
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1.主表的16行=减免税表的 本期实际抵减税额 =不含税销售额*2% 17行本期免税额一般是系统自动带出的 不含税销售额*3%(不超30万是这样的 超了这个行次是0) 2.一般情况下 减免税表的本期发生额=本期实际抵减税额
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您好,不通过需要看下填写图片,是含税金额*0.02/1.01
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