同学你好 一千以下都可以做当期的
老师公司收到税局退还以前年度所得税,我做账 借:银行存款,贷:应交税费一应交所得税, 借应交费应交所得税,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷,贷利润分配一未分配利润。账做完以后,资产负债表不平衡,期末资产总计比权益总计少了当月的本年利润数,这要怎么办?
老师,2021.4月份工资漏了5000,怎么判断是重大差错还是不重大差错,重大要追溯,不重大调当期?怎么调?分录怎么写?借管理费用5000贷应付职工薪酬5000 借以前年度损益调整一应交税费5000×25%贷所的税税费5000. 借以前年度损益调整5000x25%.贷利润分配,未分配利润5000x25%,请老师帮忙看看
老师,公司2018年成立,到2022年底购进固定资产7000多万,之前会计一直没提折旧,我现在补提折旧,2023年折旧直接计入管理费用,2022年前的只能计入未分配利润,大约有2500万,大部分没有发票,这么计提完2023年未分配利润出现负数2300万,而2023年期初未分配利润是1100万,然后我怎么处理?
老师,跨期的费用大概多少做当期,少的,大概比较大的改利润分配-未分配利润啊?之前看到过跟利润挂钩的忘记怎么描述了
老师,7月用了以前年度损益调整科目也结转到了未分配利润里,大概金额是二十多万,但现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,资产负债表期初未分配利润+利润表期末净利润=资产负债表期末未分配利润,这个勾稽关系对不上,差了两百多万。我这边有可能是哪里弄错了呢?我已经看了好多次了没检查出哪里出错了,请老师指教
向银行借入为期3个月的临时借款240000元,存入银行,年利率为5%,利息按季度支付,分月计提。
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。
公司对外销售产品售价140万,税率13%,公司收到一张商业承兑汇票。
没什么问题,谢谢啦,嗯
利率上升,股票价格为什么下跌了
利率上升股票价格为什么下跌?
请问我们公司签的土地流转合同要缴印花税不,
老师,我今天发现从23年开始的季度利润表都填错了,我从2025年的第4季度利润表开始更正财务报表,数字到后面改不动,老自动算,我是不是应该从错的那张季度利润表开始更正啊?
你好,公司申报工资的员工不是本公司的员工,也不在职没有实际发放工资,是在校大学生可以申报吗
之前注会看到跟利润有关的,利润越大,费用也大点,利润越小,费用也小做当期,忘记了
这个都可以 只要一千以下都计入当期就可以了