您好 增值税申报表上的本期缴纳欠缴税额 是到报04期增值税的时候填,
9月份增值税办理延期申报,税款在2021年1月份缴,10月份增值税主表申报30栏本期缴纳上期应纳税额数字自动取数9月份增值税应纳税额,这个是否需要修改成0,把9月份延期缴纳的税款填到33栏欠缴税款,到2021年1月份交的时候把金额填到31栏
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
2022.6月增值税主表有一栏,期末欠缴税额应该在本期缴纳上期应纳税额,但当时增值税也缴了税,缴纳的增值税和企业所得税是对的,这个现在可以更正报表吗?
老师你好,我在填写增值税申报表时弹出来“当前存在期末未缴税额,请核实是否填写在30栏本期缴纳上期应缴纳税额”这个怎么处理呢
请问填增值税申报表时,主表30栏和31栏的区别是什么呢? 本期缴纳上月的税款填在31栏本期缴纳欠缴税额这栏吗? 30栏是本期缴纳上期应纳税额
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
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好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问