同学你好,你的理解完全正确, 平时正常入账,汇算时,再做纳税调整
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
老师 招待费在汇算清缴的时候是按照实际发生额的60%或者营业收入的0.5%之间哪一个低按照哪个扣除是吗
本年营业收入200万,招待费5万,业务招待费最高不能超过当年销售营业收入的5%,按照发生额的60%扣除,那这个怎么计算?实际可以税前扣除多少
福利费税前扣除不超过工资14%,业务招待费按照发生额60%,不超过收入千分之五。这个比例是按照月,还是按照年累计?
业务招待费按照发生额60%扣除,不能超过年收入5‰,那每月按照实际发生扣除,年终再汇缴清算吗
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢
老师您好,请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢
老师咨询一下,客户多打了服务费,该怎么做账务处理
其他应付款余额是一直增加的吗?不是付款后做费用那里就减少了吗?
老师问下,电子税局涉税主体身份变更,投资有效期怎么填写,认缴出资日期是2027年8月,有效期起止怎么填写?
一般纳税人购入一批商品收到普票含税18040元,不含税17861.38,税额178.62,这个会计分录怎么列?
有留底税,次月红冲咯上月抵扣的进项需要做进项税额转出吗,做了进项税额转出是不是做次月做账就不做负数发票咯
老师,出纳开票把帐号及银行账号录一般户账号了,这样发票能认证成功吗
老师,什么样的安装服务可以开6个点的发票
老师好,算当年增值税税负时,是按当年1月--12来核算的,还是以申报日期当年1月-12月的呀,感觉好晕,分不清
那管理费用是完全按照实际发生额扣除吗
同学你好,你的理解是正确的, 就是平常的费用,该怎么入就怎么入 到汇算时 管理费用的报表还是按照财报正确录入就行 在那张纳税调整表上,把这个招待费的,按照税法的规定给调增