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老师,麻烦问下,一张进项税额已经认证了,但是我不想抵扣这么多,想交点增值税,该怎么操作了呢,现在直接在主表上面和抵扣表上面改修改不行呢?

2024-04-07 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 10:58

比如发票是100税额,这个是你想抵扣80,那剩下的20以后还抵扣不抵扣了,如果需要抵扣的话,就做不了。

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齐红老师 解答 2024-04-07 10:58

如果你不抵扣了的话,在附表2进项转出就行。

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快账用户1116 追问 2024-04-07 11:00

那转出的 那下个月抵扣的 还可以用吗?

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齐红老师 解答 2024-04-07 11:00

以后不允许使用了。

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快账用户1116 追问 2024-04-07 11:08

好的 要是认证的进项大于销项的话 可以留抵使用是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-07 11:09

是的对的是的对的。

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相关问题讨论
比如发票是100税额,这个是你想抵扣80,那剩下的20以后还抵扣不抵扣了,如果需要抵扣的话,就做不了。
2024-04-07
你这个对应申报表删除这个就可以,出来税额删除这个,
2021-02-04
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
你好1;  那你 抵扣了。 你去做转出  附表2申报了吗  
2022-10-17
同学你好, 有进项就可以抵扣的
2020-08-27
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