对的,是的,先申报增值税,然后再申报出口退税。
你好,老师,出口退税的免抵退税额怎么计算,如果当月要交增值税,是先交了增值税,然后在办理退税吗,还是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
老师,先报增值税时不用填免抵退这里是吧?报完增值税以后再重新报出口免抵退税是吧
老师,生产出口企业,出口免抵退税以申报,增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出?
老师您好,想问下,出口退税需要在当月增值税申报后才能申请么?还是互不影响?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
朴老师,如果收了其他单位的货款,归还给法人了,分录是不是这样,借:其他应付款 贷:应收账款
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
老师,我是高级畅学学员,马上要初考了,没有刷题的吗?
那进账不够,没法退税,先申报免抵退税额,这样需要做账吗?
你好,那你得申报针织衫 不要申报出口退税。
退税我不申报的,但是税务那边说先把免抵退税额先报了,这个有点搞不懂
好,那就说的增值税的。
因为马上就4月15号了,不报的话会要申报什么延期什么东西来着
那免抵退税额也是在电子税务局申报的,会有一个免抵退税额,这个金额账面上不用做是吗?
不需要的,不用做延期。
不是啊,是税务打电话让我报的唉
这些出口是23年的报关单
登录电子税务局—我要办税—出口退税管理—退税申报—生产企业免抵退申报
对对,是的,是这个流程
这样的话就会有一个免抵退税额留存,这个税额账面需要做吗?
那就是说的这个的
那老师,这个申报以后不要退税需要做账吗?
那你做收入结转成本就行,不需要做其他。
哦哦,那这个知道了,那这个申报完以后。如果后期有进账多出来了,那是不是还可以申请退税啊?
是的,对的,是这么做的。
哦哦,那知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。