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在税务年度申报的时候,发现有家企业在科技中小企业这里有个编号,那是不是在中小微利企业那里就不能打勾,而且2023年没有专门做研发这一块的账, 1、那年报的时候要注意什么, 2、2024年还能享受加计扣除吗? 3、加计扣除的还是研发费用吗?

2024-04-07 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-07 09:16

你好 是的 你好 在科技型中小企业的评价系统中查到 这个是网站 科技型中小企业服务 http://www.innofund.gov.cn/ 1按实际填写 2 符合可以加计扣 3研发支出加计扣

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你好 是的 你好 在科技型中小企业的评价系统中查到 这个是网站 科技型中小企业服务 http://www.innofund.gov.cn/ 1按实际填写 2 符合可以加计扣 3研发支出加计扣
2024-04-07
同学你好 你不能加计扣除100%De 因为你不是制造业
2023-03-14
你好,没事的呢,没事的呢,既然是高企了就没事
2021-05-24
您好,高新企业和小微企业的所得税优惠只能选其一享受,企业选择更有利于自身的税率进行享受,例如,若应纳税所得额小于100万,那肯定是小微企业更优惠 如果有研发费用加计扣除,仍可以享受小微企业的5%优惠 上季度是小微企业申报,下季度选高新企业应该是不冲突
2020-11-20
你好,是的,不能增加。第四季度的研发费用加计扣除应当在汇算清缴时才做填报。 申报第四季度企业所得税时,加计扣除的金额就是前三季度的加计扣除数。因为新政就是按前三季度的研发费用来享受加计扣除。 《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》 (一)企业10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,可以自主选择就前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。
2022-01-19
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