你好!为什么贷预付款?
员工宿舍的半年的租金水电费都是公司出。分录可以是:借:长期待摊费用,贷:银行存款。每月摊销时,借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费。贷:长期待摊费用
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 请问这些分录描述了什么事?
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
新成立的公司多长时间内必须进行税务登记
董孝彬老师在吗,老师在吗
您好,平台上导出20250301-20250331这就是一个月的销售数据嘛 老师这个数据他们能保密吗,
老师,你那边有出售公司使用过的旧固定资产的模版吗?谢谢
老师请问在2024年利润400万元,弥补以前亏损120万,我在2024年应纳税所得额280万元,是不是可以享受小微5%税率。
老师印花税有一份合同是一季度的购进的原材料但发票是二季度才会回来,这时印花税是在哪个季度申报
老师,出售公司使用的旧固定资产,签合约怎么签好些
请问老师,公账转法人,备注最好写什么,目前没有具体用途
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,小规模或者个体可以在四月初把第二季度的30万都来出来吗
房租提前付了半年的
你好,那这么做是正确的
哎,一月我没做福利费,直接贷预付了
你好!需要过渡一下的
嗯,我去改一下
好的,祝你工作顺利。