稍等,一会儿给你写的
公司有挂证人员给他们交社保但是不发工资 账怎么做啊 分录
老师 我公司的员工,在别人公司缴纳社保怎么写声明,社保的钱是我公司出的 !只是员工因为自己的原因不想转过来就挂靠别人公司,我们每月转钱给他。
我们建筑公司有挂靠人员,他们的社保单位部分跟个人部分我们公司全额承担,不发工资给他们,这种要怎么做分录
挂靠人员交社保,公司给他全额缴纳,他不需要转钱给公司,工资表和分录应该怎么做啊
一个人不是我们公司的员工,但想取得广州入户资格,想在我们公司挂靠缴纳社保,我不需要给他发工资的,只是帮他缴纳社保,他每个月给我们转账应缴纳的社保费,我们代缴,想问下,这个应该怎么做分录?我们收取一些手续费,这个应该计入其他业务收入?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款
个人负担的那一部分做工资 企业负担的做社保。然后需要给他申报工资个税,按照上面的工资来。
这三个分录分别应该是什么分录?是计提或是缴纳,请老师帮我标注下
一个是集体工资社保。 第二个是从工资里扣除个人负担的社保。 第三个是缴纳社保的。
公司是做车贷的,客户把购车款转到公户上,公户又把这笔钱转给另一个人,这个人是公司员工,因为之前员工给客户垫款了,现在是把这笔钱还给员工,请问分录应该怎么做啊
当时挂着其他应付款吗?借其他应付款贷银行存款?
客户把购车款转到公户上:借银行存款 贷其他应付款,公户转钱给员工:借其他应付款 贷银行存款 ,分录是这样写吗
当时是挂在其他应付款上的
是的,对的,是这么做的。