你好! 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收回出售固定资产的价款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税 最后: 借:固定资产清理 贷:营业外收入
【例题】以转让非现金资产方式取得长投 甲、乙公司为同属某集团股份有限公司控制的两家子公司。 2020年4月1日,甲公司以账面原价为1000万元、累计折旧300万元的一台设备作为对价, 自其集团公司处取得对乙公司100%的控股股权,相关手续已办理。能够对乙公司实施控制。 合并当日,乙公司所有者权益在其最终控制方合并财务报表中的账面价值为900万元。 甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同,不考虑增值税等相关税费和其他因素的 影响。 老师,这个精讲班的题目如果我不通过固定资产清理科目,直接合并在一个分录里面是可以的吗? 借:长投 900 累计折旧 300 贷:固定资产 1000 资本公积-股本溢价 200
5.10日锅炉安装完毕,该锅炉预计使用10年 6.12日盘盈一个不锈钢旧罐账面单价为9000元,该不锈钢旧罐4成新账面结存两台,实存三台 7.盘亏一台冷风机,账面原值3万元,已提折旧18,000元,账面2台,实存1台,原因待查 8.15日采用发电工程方式建造一个车间,按照合同规定预付工程价款50万元,以银行存款支付 9.18日结算工程总价款90万元,以银行存款补付工程款 10.20车间竣工交使用 11.21日设备科《设备报废申请单》申请报废一台空压机,该空压机已损坏,无修复价值,该空压机原值为4800元已提折旧2812元,预计使用年限5年,已使用三年,主管部门同意转入固定资产清理批准报废 这几笔业务题的会计分录怎么做?
为了给2014年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成大通公司于2013年12月初对公司的固定资产顺利地进行了多项工作。这些工作包括如下几个方面:(1)对一台加工设备进行了大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付。(2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购入了一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本为7200元,企业购买新装置时支付的价税款合计8190元。(3)为腾出一定的空间,以安装新的设备,公司将一台2012年5月份购买的设备出售。该设备原始价值为38000元,已提折旧14100元,出售所得价款20000元,税款3400元,已存入银行。(4)年末时,大通公司经过考核认定,一项固定资产由于实体发生损坏导致其可收回金额大大降低。经计算可收回金额为83000元,该项固定资产账面净值为112000元,已提减值准备6000元。得分要求:编制各项经济业务的会计分录。
1)5月29日,华星公司进行现金清查,发现现金溢余800元,无其他违纪行为。经查上述现金溢余的原因是:少支付给康达公司的款项,应退还。(2)5月30日进行固定资产清查,丢失机器一台,账面原值为36,000元,已提折旧26,400元,作营业外支出处理(3)5月30日,公司进行存货清查,乙材料账面余额6500千克,实存数量6550千克,单价每千克是12元。经查不符原因是:材料收发计量误差,经批准转销。(4)5月30日,公司发生火灾,仓库A产品1000件全部报废,单位成本为240元。经批准:A产品损失由保险公司赔偿10万元,其余作非常损失处理这四笔的会计分录怎么做?并要写出具体金额
1)5月29日,华星公司进行现金清查,发现现金溢余800元,无其他违纪行为。经查上述现金溢余的原因是:少支付给康达公司的款项,应退还。(2)5月30日进行固定资产清查,丢失机器一台,账面原值为36,000元,已提折旧26,400元,作营业外支出处理(3)5月30日,公司进行存货清查,乙材料账面余额6500千克,实存数量6550千克,单价每千克是12元。经查不符原因是:材料收发计量误差,经批准转销。(4)5月30日,公司发生火灾,仓库A产品1000件全部报废,单位成本为240元。经批准:A产品损失由保险公司赔偿10万元,其余作非常损失处理这四笔的审批前和审批后会计分录怎么做?并要写出具体金额。就是这四笔,能快点解答吗?
老师,我们是旅游公司,所有开销都是走对公,但是很多零碎开销没有发票,只有外来单据和淘宝记录,然后公司架构也挺乱的,几家公司资金互转,从专业角度来说,是否要求做2套账,还是一套就行了,针对对公支付无票这种情况,有没有什么建议或者优化
请问老师,老板拿来一些餐饮发票、服装发票在公司报销,怎么做账?餐饮发票可以做到差旅费吗?服装发票做到业务招待?
请问老师,开的服装发票可以入业务招待费吗?
从哪几个科目相加能看出企业全年实际缴纳的税额
您好老师,我想问下,我们是建筑公司,有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
您好老师,我想问下,我们是建筑公司,有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
您好老师,我想问下,我们有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
给员工买的衣服可以作为福利费吗?
误餐补助没有发票入账需要在企业所得税汇算清缴时调增吗
今年有残疾人入职,想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案,是什么意思呢