同学你好,要看你的分录是怎么做的,应付职工薪酬是过渡性科目,应该是没有余额的。
老师应付职工薪酬上贷方余额要怎么消除?工资已经结转了,没有计提下个月的工资,但是还是有余额
老师应付职工薪酬职工工资科目下余额是不是只显示上月计提的职工工资,次月15日发放工资发放工资后,余额为0
老师,到现在选中8月应付职工薪酬明细账,还有未记账,这个是什么意思,未记账发工资7月,科目余额表就不显示对吧
老师,23年应付职工薪酬余额贷方1004.32元,意思是说少提,需冲减多计提,那么,会计分录是否借:管理费用 -1004.32,贷:应付职工薪酬 -1004.32,谢谢!
老师好,显示应付职工薪酬是否余额,这是啥意思,我已经计提3月工资了
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
这样做的
科目余额是这样的,工资先计提,在发放
科目余额是这样的
就是显示应付职工薪酬有余额
同学您好,如果是这样计提的,有余额就是正常的。
计提工资分录可以写成以下这样: 借:费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。 这样写的话,应付职工薪酬就是没有余额的