朋友晚上好!分录里先写增值税,我们小规模季度不满30万也不用交增值税(结转到营业外收入) 2.申报表收入也包含这个返还的收入一起申报嘛(3行或6行普通发票和未开票收入) 3.申报表和报表(利润表)收入一样的 分录1:个税手续费退回,若不支付给申报人员: 借:银行存款 贷:其他收益 应交税金-应交增值税-销项税 分录2个税手续费退回,若支付给申报人员,收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税金-应交增值税-销项税 支付给申报人员时: 借:其他应付款 贷:银行存款
老师个税手续费返还,可以不走营业外收入吗?
老师,营业外收入需要缴纳增值税吗?还有就是,个税手续费返还是计入到其他业务收入还是计入到营业外收入?
一般纳税人收到的个税手续费返还在申报增值税是,主表营业收入中要扣除未开具的个税手续费返还的数据吗
老师,我们是不是小规模,个税手续费返还需要缴税,手续费收入计入营业外收入可。纳税申报表收入栏增加单管手续费收入,和报表收入不一致,可以吗?谢谢老师
老师好 小规模企业 收到个税返还手续费 可以贷方计入营业外收入吗?
个人的商业用房,出租给公司,需要个人代开发票,年租金40000元,需要上税多少
客户充值100手续费3元实际银行收款97如何做账次月收到手续费发票如何账务处理预收的账款使用时还扣一笔手续费相当于扣了两次手续费如何处理
你好,老师,想咨询一下,公司审计发询证函,收件地址和联系人跟公司备案地址和法人是一致的,但是联系方式不一致,是否可以
2、甲卷烟厂(一般纳税人)生产 A、B、C 三种卷烟。A 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 73 元,B 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 78 元,C 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 62 元。5 月发生以下经济业务: (1)月初库存外购应税烟丝的金额为 0,当月从乙卷烟厂购入一批已税烟丝,取得的增值 税专用发票上注明的价款为 30 万元、增值税税额为 3.9 万元,已经验收入库。 (2)领用购入烟丝的 25%,生产 A 种卷烟 100%箱(250 条/箱,200 支/条),并销售给某 商场,当月结清款项。 (3)领用购入烟丝的 25%,生产 B 种卷烟 100 箱(250 条/箱,200 支/条),并销售给某商 场,当月结清款项。 (4)领用购入烟丝的 40%,生产 C 种卷烟 200%箱,作为股本与甲企业合资成立一家烟草零 售经销商——M 公司。 (5)领用购入烟丝的 10%,委托 W 企业加工一种新型低焦油卷烟 3 箱。W 企业按每箱 0.2 万元收取加工费(不含税),当月加工完成后全部交给甲卷烟厂,带企业代收代缴消费税: 甲厂将这 3 箱新型卷烟销售给某商场,售价 3.2 万元/箱。 (烟丝的消费税税率为 30%,A、B 种卷烟和新型低焦油卷烟适用的消费税税率为 56%加 0.003 元/支,C 种烟适用的消费税税率为 36%加 0.003 元/支。) 根据上述资料回答下列问题: (1)计算该卷烟厂销售 A 种卷烟应缴纳的消费税。 (2)计算该卷烟厂销售 B 种卷烟应缴纳的消费税。 (3)计算该卷烟厂向 M 公司投资应缴纳的消费税。 (4)计算 W 企业应代收代缴的消费税和甲卷烟厂销售新型低焦油卷烟应缴纳的消费税。 (5)计算甲卷烟厂当月应纳消费税税额。
老师,有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统,本月才可以,但是业务日期也变成了本月当天的日期,如果上个月的应收单手动记账的话,那么这个月多出来的这笔应收单如何冲掉?
合作社开租赁拖拉机服务费32000元交多少印花税
老师好,有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统了,本月才可以推送,结果导致应该是上个月的业务日期变成了本月当天的日期了,怎么办?
1成j和v吃饭地方不能看
1研发活动当年形成产品对应材料部分不得加计扣除,这个材料部分仅指直接材料还是包括直接燃料和动力费用
安全文明施工费计入开发成本的什么科目
老师,我们超过30万了,我确认未开票收入吗?现在直接进营业外收入了,税务系统和利润表收入不一致。我怎么处理
哦物,是 确认未开票收入 2.这个不一样是正常的,您看变卖处置固定资产是 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税 不一样我们知道哪里不一样,能回答上就可以,增值税收入和所得税收入都还有差异呢,比如捐赠在会计上不确认收入的,但增值税要申报
好的谢谢老师,我做营业外收入,该报增值税报增值税,和利润表收入不一致不影响报增值税
对对,没关系的,这个不会错,税务问到为啥不一样,我们说明原因即可以,现在税务都是专家,他们知道的,这个不一样是正常的
谢谢您老师,这么晚打扰啦,辛苦,万分感谢!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!