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请问老师,小规模纳税人一季度开票累计不含税收入591186.11元,税额5911.89元 现在申报增值税,第1行输入收入591186.11后,22行税额自动出来5911.86元,不让改,差异3分怎么办?按哪个?

2024-04-02 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 11:51

四舍五入的差额计入营业外收支就行。

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快账用户3666 追问 2024-04-02 11:56

老师是以申报表的税款为准调账是吧?可不可以用管理费用科目,不用营业外收支?

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齐红老师 解答 2024-04-02 12:01

以咱账务处理准确的数为准,然后申报系统差异记到营业外收支。

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快账用户3666 追问 2024-04-02 12:06

您说的我没明白。 就是现在发票税额是5911.89,申报系统自动税额是5911.86,差3分,我就按申报系统的5911.86申报,财务账税款多3分计入营业外收入,这样做对了吧

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齐红老师 解答 2024-04-02 12:15

是这个意思,咱们少交的三分钱记到营业外收入对的。

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快账用户3666 追问 2024-04-02 12:16

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-04-02 12:18

不客气,祝工作学习愉快

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