你好 你这个要根据业务量的占比来分摊共同的费用的哈 但是有些共同的也是算一个大概的数据出来
老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
老师,您好,我想问问,这个我们公司要归集部门利润情况,我导出来的主营业务成本和三费都是有核算部门维度的,都有分出来,但是导出来的这些费用成本跟利润表的利润总额对不上,没有税金及附加,营业外收入和营业外支出的数据,请问这部分费用是要分摊到各个部门吗
老师,我们公司是生产塑钢模板,模具的工业制造业企业,我也才来这家公司三个月的时间。对于成本核算这块。目前公司是要求用新的方法来核算成本。最后一张表是我们的成本计算明细表。我暂时插入了两列,领导是让每个产品对应用料的单价来核算。之前我们是所有产品拉了个平均单价来核算成本的。但是有个问题,我们有个旧模板回收的,就是,我们卖给客户的模板,用回收价回收回来,破碎后变成旧料,再生产,再售出。对于旧料这块的成本说是按照先进先出法来算。但是,我们只有旧料回收购进的明细,没有发出(领用的数据)。您看下我们公司财务顾问跟我说的。她让我根据成本倒算领用旧料的数据。这种要怎么倒算呢?
公司有三块主要业务,现在老板让把三块业务分开,核酸成本利润,但是有的比如这个订单里面可能涉及三块业务都有,有的成本材料用的同一批,工人也是通用的,这种应该怎么核算,三个业务,每个业务今年的成本费用利润
制造业没有自己品牌产品,都是代工,每个订单都不同,但是只生产番茄酱,想做经营分析用量本利是否合适?如分固定和变动成本,那么变动成本中材料费用,和当月主营业务成本是不同的,是否就不能把固定和变动成本放在利润表中体现了?
村账目如果被改动过,能看出来吗?
公司有一张电子银行承兑,到期日是2025年4月30日,我们一般多久提示付款
老师请问一下,个人独资有限公司老板利润分配是不需要交个人所得税的是吧。
老师我的户是定期定额户核定额季度是5.4万元,我一季度没开票,四月客户要开票我可以开二季度开10.8万元吗也就是吧一季度没开的在二月补回来
老师,研发费用加计扣除的其他相关费用的加计扣除的限额是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:。1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月己经全部认证通过:。2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,•发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期己经按未开具发票申报缴纳增值税;•3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;。5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣
公司购买地,建的商场,商铺出租收的租金,一般纳税人,应交什么税费
23年计提的职工薪酬,24年支出6000。24年做职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额,要怎么填
老师我们委托别人加工酒,回来我们再买。这样还用交消费税?
老师您好,公司员工3月1日入职,四月份才实际发工资,公司现在要申报税款所属月份为三月份的个人所得税,那我要不要对3月1日刚刚入职的员工进行个人所得税申报
那怎么核酸每个业务的情况呢!是三个业务单独用一个账套,还是怎么弄
你好 如果核算量不大 可以做一个账套 后面做手工表格出数据 要是数据量 最好还是为这个事情量身打造一个财务系统的
那就是三块业务分开,把他们所涉及的东西也分开,跟公司一样,做三个账套,是吗?
这样的话,像有的订单一起的是不是需要把那个订单复印一份三边都放入,
然后报表的话,根据三份单独的业务报表,相加,自己再算一个总得
这样的话,像有的订单一起的是不是需要把那个订单复印一份三边都放入,---是得 都要放 然后报表的话,根据三份单独的业务报表,相加,自己再算一个总得----是的 做这个报表的人要很熟悉的情况 做出来的报表才会更精准 因为涉及到分配及汇总
三个报表直接相加不行吗
你好 数据不重叠的是可以直接相加的 要是涉及到要分配的话 就要手工来核算了
最开始入账的时候不是要分配吗,后面出报表汇总的时候,也要再分配一遍吗
你好 如果是之前就单独分配入账就不需要的哈 原则就是共同费用按比例分配下去的
加油,等你的好评哦