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老师,请问下给员工租的宿舍目前还没有发票,要如何入账呢?付款时:借:其他应付款,贷:银行存款;当期转费用时:借:管理费用-福利费,贷方用哪个科目合适呢?因为发票后期会回来回来时再冲其他应付款,就是当期转费用时的贷方科目用哪个合适呢?

2024-04-01 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 16:47

您好,没有发票也要做正常的账务处理,因为是企业正常发生的业务。付款您可以先借长期待摊,贷银行存款,相应借管理费用,贷长期待摊费用

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快账用户3001 追问 2024-04-01 16:52

可以这么做吗?1、付款时:借:其他应付款,贷:银行存款;2、当期转费用时:借:管理费用-福利费,贷:长期待摊费用;3、发票回来时:借:长期待摊费用,贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:53

您好,您的做法我感觉更好一些

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快账用户3001 追问 2024-04-01 16:54

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:54

您好,我很高兴能为您解答

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你好,同学 发票回来,借管理费用,贷其他应付款
2024-04-01
您好,没有发票也要做正常的账务处理,因为是企业正常发生的业务。付款您可以先借长期待摊,贷银行存款,相应借管理费用,贷长期待摊费用
2024-04-01
同学你好 你的分录是对的 分摊到时候 就写房租福利费
2022-03-15
你好 那就用其他应收款来代替。
2020-09-13
你好,你这里目前没有替代科目 如果你用小企业准则 可以不用工程结算 确认收入时入账 借,应收账款 贷,营业收入等 借,银行存款 贷,应收账款
2022-07-12
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