你好; 你们这个代前股东支付 ; 是什么情况; 这个土地租金本身是公司要承担的还是 这个前股东个人要承担的; 你们是要做 土地入股还是啥
请问下老师,我们公司是今年8月刚注册成立的新公司,有三个股东,我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款~A 股东 这样可以吗?还是统一把借方记为长期待摊费~开办费好,现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期(有些单是4月份的) 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗, 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教,拜谢
我公司建筑企业14年刚成立时还是实缴制股份,公司股东通过财务公司打款到股东卡上共2000万,然后各个股东转进过公司账户计入实收资本(农行/公司运营时农行一直没用了),后期通过1、购买950万固定资产划出公司账户(实际没有收到这批固定资产/但是有普通发票而且每年也都在折旧),2、通过私人向公司借款的方式借走剩下的1050万元(买固定资产和借款都是农行借走的),之前的会计根据实际情况调账,冲红了以前的这3笔业务,使得账上看起没有收到股东的投资款,没有借款出去,购买的的固定资产还计入股东A名下,贷其他应付款-股东A 950万。他这样做我感觉不对,我是不是需要按照以前的业务把他的账调过来?因为现在A股东要退股,账上他名下是其他有应付款的
老师,还是刚刚那个问题没有问完,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
老师,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
后面股东意思是业务截止5.31号完全分开,之前的土地租金也应该前股东付,应该股东个人承担,我们是直接投资,前股东租了土地建到一半没钱了,所以园区所有在建工程评估作为前股东投入,我方存款投入,此时我公司帮忙付截止3月的租金那咋整
你好; 那你们算是 支付这个来 算你的投资款吗
懂了老师谢谢
不客气的 ; 帮到你就好