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老师,公司有个职工辞职。但是缴纳社保的时候,医疗保险要交一年的一次性,因此他现在退回4-12月的社保,单位部分1500,个人部分1523.16元,我应该咋记账呢。他这笔钱已经在他工资上扣除

2024-04-01 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-01 08:26

您好,我们申报工资还是全额申报哈扣下的钱 借:应付职工薪酬——工资 1500%2B1523.16 贷:其他应收款-社保(个人部分) 1523.16 ××费用(管理/销售等)-社保和公积金 1500

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快账用户4767 追问 2024-04-01 09:31

老师我首先是计提了这笔,借管理费用贷:应付职工薪酬医疗保险,然后在发放工资的时候扣除的,应该咋弄现在

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齐红老师 解答 2024-04-01 09:34

您好,咱计提这个只是公司的1500部分吧,现在把这个冲了 借管理费用-1500贷:应付职工薪酬医疗保险-1500 再从工资里把这个扣下来 借:应付职工薪酬——工资 1523.16 贷:其他应收款-社保(个人部分) 1523.16 应付职工薪酬医疗保险1500

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快账用户4767 追问 2024-04-01 09:39

这1523.16元是咋回事,为啥还计入工资,这不是工资呀,这是个人部分

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齐红老师 解答 2024-04-01 09:41

您好,我知,我说要从工资里扣下来的,不会白给他交的,发工资只发差额了

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您好,我们申报工资还是全额申报哈扣下的钱 借:应付职工薪酬——工资 1500%2B1523.16 贷:其他应收款-社保(个人部分) 1523.16 ××费用(管理/销售等)-社保和公积金 1500
2024-04-01
同学你好 发工资的时候 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷其他应付款-社保 贷应付职工薪酬社保单位部分 借应付职工薪酬社保单位部分 贷管理费用社保单位部分
2024-04-01
你好,借管理费用-社会保险 负数,职工薪酬-社会保险,负数
2024-04-01
这个是当成职工福利费的扣掉就好了,你们不承担这块就当成是他们分公司 欠你们的就好了, 借:其它应收款 贷:银行存款 。
2019-09-05
同学你好 这样是可以的哦
2020-12-15
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