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老师,2023年计提的工资,没有发放,现在老师让3月底做了汇算清缴,实际工资可能5.6月份发放,这个要把计提的工资冲了吗?实际发放的时候再重新计提工资吗?

2024-03-30 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-30 23:30

学员朋友您好,只对税会差异填纳税申表,调整申报表相关项目得出应纳税所得额,叫调表不调账。不需要专门的会计处理分录。

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快账用户8931 追问 2024-03-30 23:33

那实际支付时不做分录吗?

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齐红老师 解答 2024-03-31 07:52

支付同平时一样,提借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,支付贷:银行存款,应交税费-个税

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学员朋友您好,只对税会差异填纳税申表,调整申报表相关项目得出应纳税所得额,叫调表不调账。不需要专门的会计处理分录。
2024-03-30
你好可以的,可以这样操作没问题的。
2023-04-10
可以的 你要着急做汇算清缴可以
2024-03-31
你好同学,咱们一般,十月份冲掉以后重新计提就可以的。如果说九月份的账目没有结束的话,可以在九月份冲,如果九月份账务已经结账了,就在十月份冲就可以了。
2022-12-02
您好,这个的话,是不需要的,不要
2024-04-23
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