你好,你支付的时候借专项应付款,贷银行存款就可以了。
老师好,财政拨的专项款,借:银行存款贷:专项应付款 用于支付设备或材料款时,借:在建工程贷:专项应付款,分录这样做可以吗?
用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
你好…我们收政府的A项目专项款 在本部B账户 借:银行存款- B 贷:专项应付款- A 然后转到项目专门的账户C 借:银行存款- C 贷:银行存款- B 那专项应付款这个科目怎么做分录
老师请问我公司是政府成立的公司,公司现在收到财政所拨付的项目款(农业种植项目)到时候我公司是要确定收入和成本的,请问我做账是不是,借:银行存款 贷:专项应付款-农业项目 请问老师支付这边款项的时候我要怎么做账呢?
你好,老师,是这样的,我公司收到一笔转款专项的政府补助,收的时候我做的是,借:银行存款 贷:政府补助收入,我现在要从专款专项里支出一笔,分录应该怎么做
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
你好老师,这个专项款科技局分了三大块,人工,材料,设备(不能做固定资产),这个做账是怎么区分?
你好,这个你可以自己设置二级科目 比如专项应付款-xx项目-材料费/人工费等,贷银行存款
你好老师,收到财政拨款是需要设设置二级科目吗?当时做的是,借银行存款,贷专项应付款某某项目,
你好老师,这个项目支出一部分是专款专用,剩余的部分自筹,项目的支出必须要大于专项款。
你好,这个钱要还的吗?
你好老师,这个钱不还
你好,这个正常是要做在建工程,然后转入固定资产。 只是你上面说不能入固定资产,就按你说的,借银行存款,贷专项应付款某某项目,就可以了。支付的时候,做相反的分录就行。
你好老师,收到财政拨款是需要设设置二级科目吗?当时做的是,借银行存款,贷专项应付款某某项目,
你好老师支出的时候专项应付款设置二级科目,收到钱时专项应付款设置二级科目吗?
你好,是的,一开始就要设置。
你好老师,你前面说的专项应付款某某项目人工费材料费,专项应付款设置三级科目,支出时用这个科目,但是收到财政款时专项应付款怎么设置?