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你好…我们收政府的A项目专项款 在本部B账户 借:银行存款- B 贷:专项应付款- A 然后转到项目专门的账户C 借:银行存款- C 贷:银行存款- B 那专项应付款这个科目怎么做分录

2023-09-01 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 11:16

你们是企业吗?专项应付款应该计入营业外收入-政府补助

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快账用户3976 追问 2023-09-01 12:59

国企..那到后面其实专项款已经转到专户了..从专户支付水电费这些..这个专项应付款怎么下账.

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齐红老师 解答 2023-09-01 13:00

自己拿本子登记专项应付款的收支流水账。不用再账上体现出专项应付款

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你们是企业吗?专项应付款应该计入营业外收入-政府补助
2023-09-01
A企业收到奖励款时的会计分录是正确的。 当A企业给B和C企业打款时,为了区分明细,A企业可以设置“专项应付款-B”和“专项应付款-C”两个明细科目,而不是“专项应付款-A”。 所以,第二个分录应该是: 借:专项应付 40 贷:专项应付款-B 20 贷:专项应付款-C 20 这样,A企业就可以通过“专项应付款”科目下的不同明细科目来区分每一笔打款给哪家企业。 最后,A企业还需要将“专项应付款-B”和“专项应付款-C”两个明细科目的余额分别结转到B企业和C企业的账户上。
2023-12-18
借专项应付款贷营业外收入或者其他收益
2024-06-12
你好;这个是看你发生支付的时候 走的借方什么科目 ; 然后   在去 用专项应付款 去冲  借方科目;   看你之前用的什么科目哈  
2023-05-19
你好,选择第二个的
2023-01-04
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