借应收账款100 贷主营业务收入60 银行存款40 借银行存款贷应收账款100。
老师,我想请问一下,我们是制造业出口单位,目前有笔合同,CIF价格1000美金,海运费200美金,FOB价格800美金,这个分录我应该怎么做?你把美金看成人民币帮我写一下分录吧,谢谢!我目前是开票 借方:应收--XX单位 1000 贷方:主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方:应收--XX单位 800 贷方:主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200
老师您好,需要向您请教一个问题,我们公司以CIF价格出口一批货物,运保费由国外客户承担,先由我们垫付,以FOB价格开的出口发票确认收入,现在还没有收汇,我想问问关于这个运保费的账务处理怎么做,麻烦您了,谢谢[抱拳]
请问我们是CIF成交的CIF总价是100,运费30,保费10,请问我现在收到报关单,怎么做账?按FOB价60确认收入,那账怎么做平?请写一下分录并标准金额
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
小型企业和小型微利企业是一回事吗
做账是按不含税金额做,申报印花税是按含税金额缴纳,所得税汇算要不要调减
请问老师,我这里要做所得税汇算清缴,但是2024年度,我没有计提2024年11月 12月份工资,也没有发放,也没有计提2024年度11份,12月份社保费,但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金,我该怎么做纳税调整
你好我们东西运到港口了公司到港口的运输发票有几个注意的事项,车牌号,公司到目的地这些要写吗
老师您好!低值五五摊销,领用是销售部门,后来销售部门不用了就转到员工宿管室了,领用时摊销走的销售费用,现在报废要在摊销另一半,那现在在宿管室报废摊销的这另一半是走销售费用,还是走管理费用?
老师,公司缴纳的社保基数,1月和2月的不一致,我在填报工商年报信息的时候我该怎么填写呢
老师劳务费的个税是多少
老师,你好!税收滞纳金申报后有缴费截止期限吗?超过期限会不会被处罚呢?
如果实收资本没有实缴可以用盈余公积转吗
老师好,我们申购了1批铜材料,还没有付款,现在用完了,有一些废品退回厂家,我们付款的金额扣除这些废品,然后厂家开票给我们的金额是按我们付款的金额开票的,但是税局那边要求这些退回去厂家的废品需要我们确认收入交税,我们这个应该怎样处理比较好?
贷方银行存款40是什么??
你们代支付出去的运费、保费。