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你好,因为23年发生了退企业所得税(22年交的多,计提的多)。用以前年度损益科目后,最后的报表中未分配利润-年初+净利润不等于未分配利润-年末,我就把以前年度损益科目换成了所得税费用科目1000元,23年利润是亏得,在利润表中所得税费用那栏就出现了负数,那再企业所得税汇算清缴时这个所得数费用的金额1000填在哪啊?

2024-03-28 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-28 17:18

你汇算清缴的财务报表就按你出的报表填就可以了,企业所得税主表申报表就没有所得税费用显示了

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快账用户9722 追问 2024-03-28 17:18

对,但是净利润就和财务报表有出入了 咋整

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齐红老师 解答 2024-03-28 17:19

没事啊,这个很正常的呀

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快账用户9722 追问 2024-03-28 17:19

好滴 谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-28 17:20

不客气的,工作顺利

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相关问题讨论
你汇算清缴的财务报表就按你出的报表填就可以了,企业所得税主表申报表就没有所得税费用显示了
2024-03-28
你好,发生了以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计 符合这个勾稽关系就可以的
2020-09-08
同学你好,填在利润表里。
2023-02-14
是的 做了跨年调整就是不一致 不用管 正常的
2024-01-12
是不等,这个只有资产负债表变动,利润表没有变动 不等是正常不需要处理,实务中
2021-01-19
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