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支付了费用,但是没有收到发票,挂了往来,收到发票之后进费用,冲了往来,那如果有需要分摊的时候,怎么做分录?

2024-03-28 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 15:16

你好!你如果进了费用,就不用分了

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快账用户3099 追问 2024-03-28 15:18

那如果遇到需要分摊的怎么做?

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:19

你好!就不能一开始入费用

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快账用户3099 追问 2024-03-28 15:25

那这种情况怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:27

你好,你这个可以记入预付账款,然后再摊销。

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相关问题讨论
你好!你如果进了费用,就不用分了
2024-03-28
 你好       你费用按照权责发生制来做 。先暂估入账     
2021-01-29
你好 ; 去年分录怎么走 。 我看看怎么做处理。 这个是专票还是普票的
2022-03-30
你好,最好在10月份做到往来,12月份再入账。
2023-11-17
同学你好! 如果实际业务已经发生了,不要挂往来,在摘要上写 清楚,【缺发票】 按照部门,计入相关费用。 等发票到了,粘贴到 这个会计凭证下面就行
2024-10-10
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