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老师,请问一下公司采购商品已经到了,也已经付款了,但是发票下月初才开过来这种情况怎么做账??

2024-03-27 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-27 16:47

可以先暂估入账。借,库存商品贷,应付账款暂估 等发票到了以后冲销暂估的会计分录,再按照发票做账

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快账用户2094 追问 2024-03-27 16:49

但是我已经做账了,也确认一定能够收到票,我们是小规模,可不可以,借:库存商品贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-03-27 16:49

也可以这么做,拿到发票以后再付在后面

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快账用户2094 追问 2024-03-27 16:49

然后收到票附在这个月做账的原始凭证后面

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齐红老师 解答 2024-03-27 16:50

没问题,你这么做也可以的

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快账用户2094 追问 2024-03-27 16:50

像这种三月开的票,我放到一月的凭证里面可以的吗?

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齐红老师 解答 2024-03-27 16:51

可以,只要是不跨年的就成

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可以先暂估入账。借,库存商品贷,应付账款暂估 等发票到了以后冲销暂估的会计分录,再按照发票做账
2024-03-27
你好,首先贷款时,公司银行存款增多,短期或长期借款也同时增多。这时需要做的会计分专录是: 借:银行存款 贷:短期借款 2、购买车时,车作为公司资产算作固定资产,这时会计应做的会计分录是: 借:固定资产 贷:银行存款 3、在这贷款期间所支付的利息我们可以记入财务费用里面。这时也应做好分计分录: 借:财务费用 贷:应付利息 4、公司车贷还完后,会计人员还要做一个会计分录,这样从贷款到还款结束的整个过程就算处理完成: 借:短期借款 贷:银行存款
2021-01-27
您好,是普票还是专票?一般要挂失。挂失后可以用对方的存根联的复印件加盖发票专用章入账。
2019-09-18
同学你好 这个月月末 借,预付账款 贷,银行存款 借,原材料一暂估 贷,预付账款一暂估 ; 下月初 借,原材料一暂估;负数 贷,预付账款一暂估 ;负数 然后按发票金额重新入账;
2021-03-16
借原材料 贷银行存款
2021-05-29
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