同学您好! 出口生产企业,即使内销加外销抵完后没有留抵,不需要申报出口退税。
生产销售出口企业,直接外购配件,销售出口,是按免税申报吗?免抵退正常申报吗?
老师好,请问,生产制造企业(出口),其中实际收到的出口退税就是增值税申报表上的期末留抵税额吗?出口抵减内销产品应纳税额这个科目,是外销金额*退税率-出口退税吗?
生产型出口企业,大部分内销,小部分外销,现在没有多余的进项形成留抵,后期也不会有进项有多,22年的报关单现在需要做免抵退申报吗,还是不管它,22年当期报关出口有做增值税申报的
老师好!请问生产企业本月进项只够抵扣内销,没有进项退税,出口已经做出口免税申报,不退税还需要做退税申报吗?电子口岸那边关单还需不需要处理?
出口生产企业,内销加外销抵完后没有留抵,还需要申报出口退税吗
您好,车辆保险发票里的车船税可以和保险费一并计入管理费用保险费里吗?不太想单独列到税金里,这样做也是可以的吧
老师您好,车辆保险发票备注栏里的车船税一直都和保险费合并计入了管理费用保险费里了,问题不大吧
老师,受托加工存货成本为什么不包含受托方提供的材料成本,这部分成本放在哪里
老师好,小规模纳税人,汇算清缴补税后的分录怎么做?
企业固定资产下的车辆,每年的车辆保险取得专票可以进项抵扣吗
请问计提的应收账款坏账准备什么时候冲回,是发生一笔业务冲销一个客商吗,还是计提的几个客商全都冲回
在扣缴端税款计算后,第一个人的累计减除费用10000是哪来的,起征点5000的扣除我知道,剩下的5000哪来的啊,我看专项扣除数据也都是0
小规模纳税人每个月增值税需要做账务处理吗
请问机动车销售公司,机动车还没取得进项票,就能开票,为什么呢?按理说没有进项,数据不会关联到销售方啊,得先进货才能销售啊,谢谢老师
误餐费是员工福利吗,怎么做分录
也就是有留抵才行是吧
学员您好,是的,对的
我们是去年11月申请的退税,但是有不符合条件,就让我们在去年12月进行更正,那我这边11月申请了出口退税现在补了税款,这种我11月申请了退税没的影响吗
同学您好, 一般补了税款就不影响了您可与税管员联系确认一下放心
好的谢谢你
有空给五星好评哦
那我这边如果最开始查到了就不会存在留抵这种情况,也就不会去退税,现在顺序反了,是先申请了退税在去补更正,这样没影响吧
补税了就相当于纠正了没影响的
好的好的
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)