您好 请问单位什么业务要补做凭证?
1.借:银行存款 贷:预收账款 2.开了发票以后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 老师,我想问这两个凭证的摘要应该怎么写
发现以上月:当时做借其他应收-1 贷现金,其实其他应收款是2.这月发现做错了。怎么写摘要 还是直接冲销 然后 做个正确的?做在一张凭证上可以吗a
我想问一下这种凭证的合计是直接写在最后一行吗。然后如果科目是正好6行应该怎么写。合计写哪里?
老师,初创公司第一次借银行存款贷其他应付款这个凭证摘要怎么写
老师,去年有个凭证是这样做得,借,管理费用,贷银行存款,现在发现做错了,要把去年这个凭证冲销,应该怎么写分录才能冲销啊
请问高新企业每年必须审计吗?哪些企业每年必须要出审计报告?
老师应收账款500,应付账款500都是同一家公司,怎么写分录呢?麻烦老师写一下分录谢谢
老师 我想问下 售后回租 出租方兼购买方的会计处理?
老师,审计出的报告上年数与去年的审计报告的期末数不一致,这样是不是不行啊?
我有一块地给别人经营,我从别人经营收入中抽成作为场地管理费,我应该按照什么类型交增值税
你好,老师,请问我们公司发了年终奖钱已经在1月份发出去了。这个月申报个税,但是我们公司不扣个人的个税,公司实际算了多少奖金就给他们发多少的,实际发了23万,个税六千多,但是这部分都是公司承担了,请问这个分录要怎么做?
我们业务是给小区加装电梯的,承接了项目后,都会分包出去,想问外部专业机构的设计费,勘测费,电网移位这种费用算不算分包款,可以扣除吗
老师,1月份发了年终奖,2月申报1月份个税时,忘记申报年终奖了,可以3月份申报2月份的个税时再申报年终奖吗?
什么是信托业务?需要信托业务怎么交税金?
老师,请问劳务公司年末申报劳务工资,在汇算清缴的职工薪酬表要填写这部分工资吗,这部分工资是入成本了,如果要填上是不是就和利润表管理费用不一致了呢
之前银行付款挂错科了,然后我红字充了,再补记的
然后我不知道怎么写摘要
是向银行借款的业务吗
不是往来账款
那只要可以写某月某日支付某某单位某某款项