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老师,你好。请问没有取得成本发票,在汇算清缴时,需要调增,这个调增填写在哪个表里?

2024-03-27 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 11:28

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账单金额。

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快账用户5801 追问 2024-03-27 11:31

好的,谢谢老师。管理费用没有发票的,也填写30栏可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:32

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户5801 追问 2024-03-27 11:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:36

不用客气工作愉快

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快账用户5801 追问 2024-03-27 11:37

老师,利润总额100万以内,按5%缴纳所得税,这里为啥是25%呢?

老师,利润总额100万以内,按5%缴纳所得税,这里为啥是25%呢?
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齐红老师 解答 2024-03-27 11:38

填写107040这个表格减免。

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快账用户5801 追问 2024-03-27 11:38

老师,上面图片我明白了。然后计算所得税是用128.19乘以0.05对吧?

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:39

是的,对的,是这么做的。

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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账单金额。
2024-03-27
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2024-05-12
在纳税调整明细表里面扣除类项目里面的其他调整
2021-05-25
填写在纳税调整明细表的30行。
2024-04-17
你好,这个是要看你具体是什么业务,没有取得发票。
2023-04-13
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