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老师我1月开的发票,客户不收3月退回重新开,我在3月做了冲红和开了新的,那我怎么入帐,冲红和新开的金额是一样的,1月已经入帐,3️我不用账务处理还是怎样呢

2024-03-27 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-27 09:15

三月份红字直接按照做负数就可以

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快账用户4622 追问 2024-03-27 09:17

3月开了负数后就马上开了一样金额的正数呢

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齐红老师 解答 2024-03-27 09:17

就做一个正数,再做一个负数的会计分录就行

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快账用户4622 追问 2024-03-27 09:18

不能不做吗,一正一负不就平了吗

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齐红老师 解答 2024-03-27 09:18

不行,这个肯定是得做的,要不然跟你的申报表就对不上了

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三月份红字直接按照做负数就可以
2024-03-27
你好。十月份正常入账, 。十月份正常入账,11月份开红字发票,红冲当期收入。
2021-11-08
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
你好!没明白你意思,按我的理解,你之前冲过了,对不上还是正常,现在6月退回了发票,不是应该正好能对上了吗
2022-07-05
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
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