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老师,10月开票,发现错了,但钱客户已经转账了,我拿回来冲红和重新开票一样的金额,那11月账务要做冲红分录又做收入的两笔分录吗?

2021-11-08 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-08 17:54

你好。十月份正常入账, 。十月份正常入账,11月份开红字发票,红冲当期收入。

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你好。十月份正常入账, 。十月份正常入账,11月份开红字发票,红冲当期收入。
2021-11-08
三月份红字直接按照做负数就可以
2024-03-27
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
您好 红字发票做账。原来的分路不变金额负数。然后再按正确的发票做一个正数金额的分录。
2021-03-04
同学,你好 红字发票,就是把之前按照蓝字发票做的分录,相差的金额用负数表示
2021-02-27
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