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老师,请问下发票红冲了,进项税额转出缴纳了增值税,怎么做账务处理,后面做的红冲

2024-03-25 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 19:10

你好!你要做进项税额转出的分录是吗

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快账用户7070 追问 2024-03-25 19:11

是的,除了进项税额转出,对应的发票需要全部做账务处理吧

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齐红老师 解答 2024-03-25 19:11

你好!要看你当时拿到蓝字发票如何做的分录。

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快账用户7070 追问 2024-03-25 20:29

发票未入账,就是红冲了,进项税额需要转出

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快账用户7070 追问 2024-03-25 20:29

勾选错误

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齐红老师 解答 2024-03-25 20:32

你好!如果你没有入过账,那么你进项转出也不用做账,只在申报表填写转出就行。

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快账用户7070 追问 2024-03-25 20:37

但是有缴纳了增值税

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快账用户7070 追问 2024-03-25 20:37

进项发票里面有体现

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齐红老师 解答 2024-03-25 20:39

你好!是这样,不管是不是交了增值税,只要你一开始没有入账,后面就不用单独做修改的。 除非你补上之前的凭证,然后再做更正的凭证

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快账用户7070 追问 2024-03-25 20:41

12月份调整分录就只体现了进项税额,我该怎么改,把这边平账

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齐红老师 解答 2024-03-25 20:44

你好!你可以计入借营业外支出 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

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