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请问老师:物流公司,2022年有一票:公司购入柴油,记账凭证借主营业务成本,应交税费进项,贷:应付账款。记账凭证里进项税额少写了,那今年该怎么补分录?

2024-03-25 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 16:58

借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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快账用户5161 追问 2024-03-25 16:58

要写两笔分录吗

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快账用户5161 追问 2024-03-25 16:59

另外金额是写差额是吗

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:00

就是你嫌你少记的这个差额

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快账用户5161 追问 2024-03-25 17:01

好的那分录要写两笔是吗

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:02

对,按照这两笔写就可以了

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快账用户5161 追问 2024-03-25 17:04

这两笔分录可以做到一张记账凭证里面吗?还是要分2张记账凭证

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:04

这个看你的习惯都可以的,但是一般做到一起就行了

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借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2024-03-25
你好,正确的应该是怎么做?
2022-02-15
没事的,付款的时候冲平就是了
2022-11-10
进项税额转出的分录通常是这样的: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:主营业务成本 这样的处理,是将之前计入成本的进项税额转出,用于冲减应交的增值税。
2024-10-30
你好,借应付账款一物流公司 贷以前年度损益调整 应交税费一应交增值税一进项,借以前年度损益调整 贷利润分配
2022-05-22
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