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一般纳税人餐饮企业,去年11月顾客多付了20元餐费,做营业外收入了,今年一月顾客让再给开20元餐费发票,已经开完了。怎么做分录?

2025-02-05 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 21:58

你好,这个等于说去年没开,现在开了对吧?

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快账用户8415 追问 2025-02-05 22:00

是的,去年付款多付了20,开票是正好的,顾客记错了,今年一月顾客倒出来了。让再开20。现在齐了

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齐红老师 解答 2025-02-05 22:00

那这样的话,借 营业外收入  贷 主营业务收入

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快账用户8415 追问 2025-02-05 22:05

不对吧。去年的都已经结转利润分配—未分配利润了,

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齐红老师 解答 2025-02-05 22:07

那你只能是以前年度损益调整。通过这个

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快账用户8415 追问 2025-02-05 22:08

您受累写下分录

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齐红老师 解答 2025-02-05 22:09

借利润分配——未分配利润 贷   主营业务收入,这个

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您好,营业外收入那个分录红冲(申报增值税也是未开票收入负,不过要申报成功的前提是1月未票收入大于等于0)。再做开票 借:银行 贷:主营业务收入 增值税,不用担心这里银行影响,因为一正一负分录,银行影响为0
2025-02-05
你好,这个等于说去年没开,现在开了对吧?
2025-02-05
同学你好 这个做折扣的就可以
2022-03-21
你好,你们有餐饮的许可证书吗?
2021-03-18
你好需要计算做好了发给你
2021-11-08
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