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老师,我公司是零售业,小规模纳税人,用收款码收钱,银行会在当月按每笔收付款金额就扣取一定的手续费,但发票是次月才按整月全部扣的手续费汇总一张普票提供来,请问这个票如何做账呢

2024-03-25 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 09:10

你就等次月收到发票时候把上个月入账的财务费用做一个红冲。然后再按发票入一次账

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齐红老师 解答 2024-03-25 09:12

可以一笔分录里边完成。建议做个表格附件,把之前一个月零散的手续费汇总到一个表,跟发票金额对的上的

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快账用户7650 追问 2024-03-25 09:18

好呢,正常的跨行转账手续费也是一样处理吗,同样也是后期才补开的发票;(1)借:财务费用 负100,贷:银行存款 负100(2)借:财务费用 正100,贷:银行存款 正100

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快账用户7650 追问 2024-03-25 09:18

是这个意思吗老师

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快账用户7650 追问 2024-03-25 09:19

一笔分录里边完成该如何做呢

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齐红老师 解答 2024-03-25 09:20

是的就是这个意思。或者也可以直接把发票放到你之前月份做的那个凭证后,也可以。第一个那么操作是因为你是多笔,放到那个后边都不合适

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快账用户7650 追问 2024-03-25 09:21

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-25 09:26

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你就等次月收到发票时候把上个月入账的财务费用做一个红冲。然后再按发票入一次账
2024-03-25
手续费也没有发票吗
2021-07-01
同学,您好,容老师仔细看看。
2022-02-10
同学你好,这种情况下,建议税金和收入按发票金额做账,与现金的差额记入财务费用-现金折扣科目。
2021-04-05
你好,你的收入应该是500,你的银行应该是减掉手续费后的金额,你坐反了,费用的话是做借方的篮字,是可以企业所得税前抵扣的
2022-04-14
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