您好,为啥要做福利呀,让老板交个税,管理费用-办公费
老师你好,给职工发奖品入什么会计科目?借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目 老师帐务处理是这样的吗?那申报个税还需要按购买时的发票金额合并到工资里一起申报吗?
郭老师,公司奖励优秀员工手机一部,价值2000元,首先这个账务处理计提时 借:销售费用-福利费2000 贷:应付职工薪酬-福利费2000,支付费用时 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:库存现金2000 然后申报个税时应发工资比如3000加手机费用2000,合计5000,那么做工资表时,问题1我上面的分录对吗?问题2:我这购买的手机费用2000元可要做到工资表里体现呢?
老师,单位有员工体验与培训费,金额不是很大,这个做了借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬,这个要跟工资一起合并申报个税吗?
请问老师,给员工发的福利费是购物卡,需要做个税,这个福利费部分,一起做到工资表里了,包含在应发工资里,可以一起计提管理费用-工资,不计提管理费用-福利费吗
老师,公司给老板买了一部手机,价值7999元,应计入管理费用——职工福利费?这个7999应和老板的工资一起申报个税?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
哦,直接做到办公费
您好,是的哦,能不交个税就不交
好的,谢谢
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~