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我是23年年底来这家出口企业,专管员发来离岸人民币增值税申报的Excel,自查三年21至24年2月,我是有发现22年有收入没有申报 ,要补税22年是2.5个点,出口免增值税但是企业所得税是不免的。我跟老板说要不要如实填写去补税,老板说等对方发现再补。 我也不好说什么了,一直说老板也会烦。我也不知道怎么办了

2024-03-24 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-24 16:21

你好 把需要补的税额,白纸黑字的打印出来 备注写上,税款缴纳期限届满次日起,日万分之五的滞纳金。 请领导知悉 让老板看下 最好签字

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快账用户1858 追问 2024-03-24 16:22

老板出差了,去国外了

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快账用户1858 追问 2024-03-24 16:22

老板的意思是,查到他就补 ,赌它查不查

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齐红老师 解答 2024-03-24 21:35

编辑文字 发老板微信 有个证据就行

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你好 把需要补的税额,白纸黑字的打印出来 备注写上,税款缴纳期限届满次日起,日万分之五的滞纳金。 请领导知悉 让老板看下 最好签字
2024-03-24
你好,专管员让自查,一般都是申报的收入偏差比较大
2024-03-24
首先,针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题,需要仔细审查公司的财务记录,找出所有不在应该期间的收入,并确定这些收入的正确入账时间。然后,与税务部门沟通,了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定,对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次,关于报关单没有开票的问题,需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生,并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开,需要及时补开发票,并按照规定进行税务申报。同时,也要检查是否存在漏报或错报的情况,如果有,需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时,确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题,建议与海关和税务部门保持密切沟通,了解他们的数据要求和统计方法,然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额,需要在申报时进行说明,并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税的问题,这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通,了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合,需要尽快进行更正,并按照正确的方式进行补税和申报。
2024-03-22
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
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