您好,对的,是修改去年的
所得税汇算清缴时,业务招待费调增,是调表不调账对吗,那么去年账务报表的利润与汇算清缴的利润有差异,这个怎么解决
老师,我司有发生业务招待费,现在报2022年汇算清缴。原账目中计提所得税并没有算调整这部分的税额,现在调增补稅。需要改年报表吗?
老师,22年业务招待费收到的是收据,在当时入账了,像这种情况在企业所得税汇算清缴时 业务招待费怎么调整
老师,业务招待费超了,汇算清缴补税,那如果调整账目时,是修改去年的账目吗
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师社保在哪里添加人员
老师,公司的车想卖了具体需要怎么做?在税务局网站上需要做什么处理?之前抵扣的进项税怎么办?比如10万买的5万卖掉,这个怎么做分录?
到期前追索是指哪种票据?是只有商业汇票有到期前追索还是所有的?票据比如银行本票,银行支票。银行汇票都也有到期前追索。
老师,请问,法人的私家车可以租赁给公司使用,相关的费用可以计入成本吗?,听说法人的车不能租赁给公司,有这个说法吗?
装修办公室在外请的工人产生的工资计入什么科目呢
老师好,学堂有做内帐的课程吗
请问老师,电子税务局现在是网页版的了,原来的电脑端是不是可以卸载了
老师,实务中一般怎么规避残保金?有什么方法吗
老师,您好!请问珠宝在批发环节时有消费税发生吗?
在实操系统里请问我想把凭证数字578.93改成579.38怎么一直改不过来呢
做更正处理吗,直接更正业务招待费
嗯对,更正处理的这个