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老师,我做2024年一月凭证时,一月银行回单有扣2023年12月的附加税和2023年10-12月所得税,12月增值税,那会计科目应该是:借:税金及附加,贷应交城建税,贷应交教育附加,贷地方教育费附加,然后再借应交城建,教育附加,地方教育附加,贷银行;借应交所得税,贷银行;借应交-转出未交,贷应交-未交,借应交-未交,贷银行,对吗?

2024-03-24 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-24 11:33

您好,对的,这个是没错的,处理的对

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快账用户3189 追问 2024-03-24 11:47

还有老师, 公司2月份发放员工2023年的工资和奖金,这个怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2024-03-24 11:58

之前集体了吗这个

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快账用户3189 追问 2024-03-24 13:28

计提的跟实际发放的不一样啊,我之前计提的是按个税系统的金额

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快账用户3189 追问 2024-03-24 13:29

能不能计提个税的是15万,而实际发放的是工资+奖金35万,这月再补记提20万,可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-24 13:54

这个是可以的,允许这样的

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快账用户3189 追问 2024-03-24 13:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-24 14:00

不客气的早点休息

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您好,对的,这个是没错的,处理的对
2024-03-24
同学你好 这个可以的哦
2023-02-17
你好,增值税税率2%税收优惠记营业外收入
2022-01-17
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
你好,你所做的计提,缴纳附加税的分录是正确的
2022-01-14
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