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老师好,月底有未交增值税账务处理 结转应交未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 那增值税附加税需要计提吗? 还是缴纳时直接:借:税金及附加-应交城建、教育附加、地方教育附加?

2023-02-25 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-25 09:21

你好,有增值税,就需要根据增值税计提相应的附加税

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你好,有增值税,就需要根据增值税计提相应的附加税
2023-02-25
您好,没错的就是这么做账的
2023-01-09
您好,你写的挺清楚的,分录就是这样的
2024-06-10
你好,是的,月末转出,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—增值税—未交增值税,
2020-09-15
学员你好, 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 33662.83 贷:应交税金-未交增值税 33662.83
2021-11-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

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