同学你好 这个可以的
老师,新年好!请问我去年有几笔做了无票收入申报,其实不是真正的无票收入,之前为了不0申报做的,到现在才发现没有在12月份冲抵,我想问一下在申报1月份税款申报中冲抵可以吗?跨年了可以吗
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
老师请问下我们是小规模纳税人23年3月作废了22年8月开的发票,现在申报小规模增值税的时候直接把这个负数填进去还是要去更正22年8月的申报表
请问我们是20年成立的公司,一直在正常报税,正常经营,今年23年4月份我们申请成为一般纳税人,请问之前小规模纳税人期间开进的发票在系统里查出来,从21年4月起就有,现在能不能勾选抵扣21年到23年3月份小规模期间的进项专用发票
请问,现在要补申报23年收入,23年12月前的进项税没勾完,之前离职同事是填 0申报的,那现在补报收入的话,23年没勾完的进项税还能勾吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
但去年12月的这笔收入加在哪里呢?电子税务局的报表是自动生成的
同学你好 你做跨年的分录就可以
不是分录的问题,是申报 的问题,电子税务局的报表是自动生成的,那我想补报12月的收入,是在报表哪个地方加?
填写在汇算清缴申报表上不可以吗
在汇缴表上可以抵?
如果要抵扣进项 那就是在今年所属期做 不能汇算清缴做了