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甲公司每个月水电费是付给乙公司的;由于甲公司每个月会使用乙公司的刷卡机,刷卡机收到的钱会先由乙公司保管;甲公司和乙公司协商,每个月刷卡机收到的钱不需要打给甲公司,直接抵扣一部分水电费。甲公司这个账怎么做呢?分录可以这么做吗?上个月:借:应收帐款 贷:主营业务收入 次月付给乙公司水电费:借:管理费用-水电费 贷:应收帐款 贷:银行存款

2024-03-22 04:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 05:11

您好!很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2024-03-22 05:20

您好,对的,是这样做分录的,这是2个业务分开做账,我们实际收钱是扣水电费后的差额。

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快账用户8998 追问 2024-03-22 07:58

那如果我的分录本月分录变为:借:管理费用-水电费 借:应收账款 负数 贷:银行存款 这样和我原先的分录有差吗?

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齐红老师 解答 2024-03-22 07:59

您好,和原来分录一样的,没有借,因为借方负和贷方正是一样的

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快账用户8998 追问 2024-03-22 08:01

我有个问题,我上个月水费多冲了,这个月水费退回来,为什么分录要写:借:银行存款 借:管理费用-水费 负数 为什么不可以写:借:银行存款 贷:管理费用-水费

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齐红老师 解答 2024-03-22 08:07

您好,后面这个分录可以,但是经验告诉我们,要写前面那个,因为损益科目一般是借方发生额,在财务分析时总会把这个贷方的金额漏了,核对不上,分录本身是没有问题的

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