哦,这个是行政罚款的吗?如果是的话,需要纳税条子。
汇算清缴所得税时需要调增调减意外支出和营业外收入吗?
老师,您好,记入营业外支出的坏账损失,所得税汇算清缴时要做纳税调增吗
请问老师,这笔分录的营业外支出企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师,您好!营业外支出-资产清理,这个科目企业所得税汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师您好!请问这张票入营业外支出,在所得税汇算清缴时需调增吗?谢谢
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
老师,这题是年初付的,每年租金=租赁设备价值÷[年金系数×(1+i)]
老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个
这个是建房时没按规划
你好可以税前扣除的。
这个咋处理,入营业外支出了,在所得税汇算时还需调增吗
不需要纳税条等可以税前扣除。汇算清缴的时候别填写纳税调整明细表,扣除那里就行。
老师可详细点吗?谢谢需填哪个表
哪一个表格也不填写,是不填写,不填写调增。你在主表里面营业外支出填写就行。