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我2023年12月结转了劳务成本,但发票是在24年1月份开的,这个劳务成本结转可以在24年1做吗

2024-03-20 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-20 16:22

你好你直接把发票贴到12月份的凭证里面去就可以了。

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相关问题讨论
你好你直接把发票贴到12月份的凭证里面去就可以了。
2024-03-20
你好,这样也是可以的
2021-01-19
同学你好,刚才回复你时,答疑画面结束了,无法发出去 对于这个问题, 如果能开账,最好全部计入12月,不考虑发票日期 但是,你上面提到 要 贷款,想让2024年财报为盈利,所以,我建议 就不要开账了,全部计入2025年1月 方法就是按照上面一起提到的方法
2025-01-30
那个是直接调整利润分配-未分配利润。
2024-12-30
新年好 2023年12月份多结转成本4万,现在是2024年1月份,调整分录是 借:库存商品 4万 贷:以前年度损益调整— 主营业务成本  4万
2024-02-17
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