你好,如果你有发票,你的折旧正常抵扣的是一样的。
请问资产折旧摊销纳税调整表,税收金额—累计折旧摊销额(第8列)是填多少,是跟账载金额的累计折旧一样,还是要账载金额累计折旧减去调增的?
所得税汇算清缴时,资产折旧、摊销调整明细表中 税收金额栏 资产计税基础与税收折旧摊销额及累计折旧摊销额的数值怎么填的?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师好,请问所得税汇算清缴资产折旧,摊销纳税调整表里的税收金额累计折旧摊销额与账载金额里的累计折旧摊销额不一样是吗?
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印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
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这句话什么意思,没明白
前两年有加速折旧的
哪一句话没有明白?你这个固定资产有没有发票?如果有发票的话,超过了最低年限吗?没有超过的话,你一个月的折旧就可以抵扣,就属于正常折旧。
我是说在做所得税汇算清缴里面不是要填账载金额和税收金额里的累计折旧摊销数吗,有纳税调整金额的,这两个数据一样吗?
这两个填写一样的。
前两年有一次性扣除的,今年要调增回来,这两个数据还一样吗?
对的是的,这两个还是一样的。